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常州市武进区妇女联合会2015年部门决算公开

【发布日期:2016-08-25 15:59:38】 【字号: 】 【打印

 

 

  第一部分 武进区妇联部门概况

  一、部门主要职责

  1、根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

  2、调查研究本区各地妇女和儿童的情况、问题,及时向党和政府反映,提出建议。

  3、指导和推动全区广大妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”和“五好文明家庭”创建三项主体活动,组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,发挥妇女在两个文明建设中的作用。

  4、指导基层妇联组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神,表彰各行各业先进妇女,开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高素质,促进妇女人才成长。

  5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政,参与有关妇女儿童规范性文件的制定,维护妇女儿童的合法权益。

  6、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

  7、 建立与各界妇女的联系,巩固妇女大团结。积极开展同港澳台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业。发展同世界各国妇女及组织的友好交往,增进友谊,加强合作。

  8、承办区委、区政府交办的有关事项。

  二、内设机构

  常州市武进区妇女联合会设五个内设机构,包括办公室、组宣部、城乡工作部、权益部、儿童工作部。区政府妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联。

  三、2015年度主要工作完成情况

  (一)注重宣传教育、培树典型,有效提升妇女素质

  推进妇女素质提升行动。围绕女性智慧、家庭教育等方面,开展4期女性大讲堂;举办全区基层妇女干部素质能力提升培训班、和谐婚姻家庭矛盾调解技能培训;举办各类法律讲座23场、家庭教育讲座25场,不断提升女性素质。

  推进和美家庭创建行动。全面开展寻找“最美家庭”活动,表彰最美家庭50户,杨凌云家庭荣获全国“书香之家”称号,曹彩凤家庭被评为“江苏省最美家庭”。开展“十佳好儿女”、“十佳母亲”事迹征集,举办“和美家庭幸福秀”暨第二届十佳母亲、十佳好儿女表彰,进一步倡导家庭美德。开展廉政文化进家庭活动,征集勤廉家书、家训、家风,举办“好孩子、好习惯、好家风”家庭微视频征集评选活动,武进区6个微视频分别获省、市两级奖项。举办第二届武进区“和美家庭”才艺大赛、“太湖香树湾杯”厨娘大赛、系列饮食文化讲座等活动,展示了广大家庭乐学思进、积极健康的精神风貌。

  推进巾帼志愿服务行动。召开武进区爱心角建设暨巾帼志愿服务推进大会,促成地税妈妈爱心志愿服务队与牛塘镇卢家巷社区结对,打造“如怡爱心互助社”,拓展巾帼志愿服务领域、提高巾帼志愿服务水平。全区各类巾帼志愿服务队立足家庭和社区,倾情服务单亲贫困母亲、空巢老人、留守儿童等特殊群体,涌现出一批优秀的巾帼志愿服务队伍和个人。

  (二)注重贴近需求、优化服务,助推妇女创业就业

  多渠道帮助创业就业。协调人社、财政等部门,出台新的小额担保贷款政策,放宽放贷额度,加大对妇女创业的资金扶持力度,全年完成妇女小额担保贴息贷款4430万元。开展各级各类培训,全年完成妇女实用技术培训5000多人次。联合社会组织实施“玫瑰绽放”——女经营管理者能力训练提升项目,有力促进新常态下妇女创业就业。

  多举措培育新型女能手。承办常州市女能手、农口部门领导专家座谈会和“双学双比”现场会,举办区级新型女农民座谈会、“花都水城,浪漫武进”乡村游、“牵手新农村,欢乐乡村行”——女能手农产品展销等活动,为全区女能手搭建学习、沟通、交流、提高、共赢的平台。编发《武进区巾帼创新业优秀项目》宣传册,拓展女性经营项目影响力。

  多形式推进巾帼建功。继续开展“千岗联动服务行” 活动,组织各级“巾帼文明岗”进乡村、进社区、进企业、进校园,开展结对共建。加强对创业先进人物典型事迹推介宣传,举办“巾帼文明岗”创建工作现场交流会。

  (三)注重民生导向、项目带动,着力提升妇儿保障

  推动妇女维权显实效。开展“学法用法在家庭”法治征文竞赛和法律知识网络答题、开展反家暴节目巡演、制作防范未成年人性侵害和反家暴动漫片、开展“反家暴宣传进高校”等一系列主题宣传活动,起到了很好的效果。启动实施“反家暴•促和谐”项目,以“社工+妇工+义工”模式,开展婚姻辅导、家庭教育指导、权益咨询、法律援助、心理辅导、知识普及等特色服务,免费为基层送去反家暴促和谐公益讲座12场。加强基层维权妇女队伍建设,联合区法院开展婚姻家庭纠纷调解工作专题培训、人民陪审员培训。

  关爱妇儿共享发展。围绕“悦•享成长”主题开展系列活动:一是阳光家庭成长季。举办“为梦想,奔跑”----庆“六一”国际儿童节主题活动;全面实施“乐苗计划”,举办各类儿童公益活动29场,全年为2万多个家庭提供入园服务,让家长和孩子们在温馨的亲子时光中共同成长。二是困境儿童关爱季。承接联合国儿基会和国务院妇儿工委“受人口流动影响的儿童保护”项目,全年完成登记16周岁以下儿童信息11.7万人,困境儿童121名,爱心妈妈113名,成长伙伴2名,实现全区流动儿童信息共建共享。在武进日报开辟“圆梦微心愿”专栏22期,征集微心愿110个,收到善款40多万元及实物。三是驿动花蕾护航季。实施“青春健康快车”——青少年儿童教育及自护能力提升社工公益项目,将原创动漫、《守护成长》口袋书和五个系列自护课程,送进19个社区和学校。围绕特殊群体开展精准帮扶,实施“幸福彩虹”单亲家庭成长公益项目,通过团体活动、个别交流、重点跟踪等方式积极改善单亲家庭亲子关系。启动“心中的红枫林”——两癌妇女关爱项目,为30余名“两癌”妇女开展特殊心理关爱。开展“新年送福”写春联、送春联进贫困家庭活动,为特殊家庭免费送家政上门等等。

  两个“规划”有序推进。有效落实社区家长学校规范化建设、女职工劳动保护专项检查、新一轮农村妇女“两癌”筛查、16周岁以下流动儿童信息登记等8项实事,全年完成“两癌”筛查3万人次,5名“两癌”贫困妇女获全国专项基金救助,12名“两癌”贫困妇女获市专项基金救助。

  (四)注重夯实基础、活跃基层,着力提升妇联组织活力

  加强社会组织培育。举办“优秀女性社会组织公益项目成果展示评比”活动,14个社会组织展示项目成果。全年3个女性社会组织项目入围常州市女性社会组织公益创投项目,6个女性社会组织主办项目入选区民政公益创投项目;5家女性社会组织申请入驻常州市妇女社会组织服务基地。

  提升机关工作效能。开展“三严三实”专题教育活动,制定活动《工作方案》、《党组学习计划》,召开动员会议,组织专题党课,进一步排查问题,抓好整改落实,着力转变工作作风。组织中层干部竞争上岗,制定机关制度,调整班子分工,开展工会活动,制作标志标识等,凝心聚力,提升队伍战斗力。

  夯实基层组织建设。完善基层妇联月工作例会制度和区妇联工作联系制度,组织开展“听箴言、纳良策”基层大走访活动,号召全区妇联干部向老一辈妇女干部、优秀女性取经学习,凝练新时期妇女干部精神,提升妇女工作的政治性、先进性、群众性,加强妇联组织凝聚力和战斗力。

  第二部分 武进区妇联2015年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

金额单位:万元

                                                                                                          

收入

支出

项目

决算数

按功能分类

决算数

按支出性质

决算数

一、财政拨款收入

349.22 

一、一般公共服务支出

316.56 

一、基本支出

259.15 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、项目支出

90.08 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、上缴上级支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、对附属单位补助支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

六、其他收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.37 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

26.17 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

0.13 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

349.22 

本年支出合计

349.22 

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

 

    年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

349.22 

总计

349.22 

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

316.56 

316.56 

 

 

 

 

 

 

20129

 群众团体事务

316.56 

316.56 

 

 

 

 

 

 

2012901

 行政运行

226.61 

226.61 

 

 

 

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

55.06 

55.06 

 

 

 

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

34.89 

34.89 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.36 

6.36 

 

 

 

 

 

 

21005

 医疗保障

6.36 

6.36 

 

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.85

3.85

 

 

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.16

2.16

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.16

26.16

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.16

26.16

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.67

13.67

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.04

7.04

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.45

5.45

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

22999

其他支出

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

2299901

其他支出

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

 

合计

 

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

316.56 

226.61 

89.95 

 

 

 

20129

 群众团体事务

316.56 

226.61 

89.95 

 

 

 

2012901

 行政运行

226.61 

226.61 

 

 

 

 

2012902

 一般行政管理事务

55.06 

 

55.06

 

 

 

2012999

其他群众团体事务支出

34.89 

 

34.89

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.36 

6.36 

 

 

 

 

21005

 医疗保障

6.36 

6.36 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

3.85

3.85

 

 

 

 

2100502

事业单位医疗

0.35

0.35

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

2.16

2.16

 

 

 

 

221

住房保障支出

26.16

26.16

 

 

 

 

22102

住房改革支出

26.16

26.16

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13.67

13.67

 

 

 

 

2210202

提租补贴

7.04

7.04

 

 

 

 

2210203

购房补贴

5.45

5.45

 

 

 

 

229

其他支出

0.13

 

0.13

 

 

 

22999

其他支出

0.13

 

0.13

 

 

 

2299901

其他支出

0.13

 

0.13

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 

 

 

 

 

金额单位:万元

                                                                                                                                            

    

    

   

决算数

按功能分类

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

349.22

一、一般公共服务支出

316.56 

316.56 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.37 

6.37 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

26.17 

26.17 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

0.13 

0.13 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

349.22 

本年支出合计

349.22

 349.22

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

349.22 

总计

349.22 

349.22 

 

 

财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201

 一般公共服务支出

316.56 

226.61 

89.95 

20129

 群众团体事务

316.56 

226.61 

89.95 

2012901

 行政运行

226.61 

226.61 

 

2012902

 一般行政管理事务

55.06 

 

55.06

2012999

其他群众团体事务支出

34.89 

 

34.89

210

医疗卫生与计划生育支出

6.36 

6.36 

 

21005

 医疗保障

6.36 

6.36 

 

2100501

行政单位医疗

3.85

3.85

 

2100502

事业单位医疗

0.35

0.35

 

2100503

公务员医疗补助

2.16

2.16

 

221

住房保障支出

26.16

26.16

 

22102

住房改革支出

26.16

26.16

 

2210201

住房公积金

13.67

13.67

 

2210202

提租补贴

7.04

7.04

 

2210203

购房补贴

5.45

5.45

 

229

其他支出

0.13

 

0.13

22999

其他支出

0.13

 

0.13

2299901

其他支出

0.13

 

0.13

注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 

 1245.34

13.81 

 

301

工资福利支出

 

 162.47

 

 

30101

  基本工资

 

 18.24

 

 

30102

津贴补贴

 

 102.23

 

 

30103

奖金

 

33.39

 

 

30104

社会保障缴费

 

8.61

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 13.81

 

30201

  办公费

 

 

 1.00

 

30202

  印刷费

 

 

 0.42

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

 

 

1.16

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

1.00

 

30216

培训费

 

 

2.00

 

30217

公务接待费

 

 

0.13

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

1.75

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

1.50

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

4.86

 

303

对个人和家庭的补助

 

 82.87

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 55.38

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

0.27

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

 

30311

住房公积金

 

13.67

 

 

30312

提租补贴

 

7.04

 

 

30313

购房补贴

 

5.45

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

1.05

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

 办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

201 

一般公共服务支出

 316.56

 226.61

89.95 

20129 

群众团体事务

 316.56

 226.61

89.95 

2012901

行政运行

226.61

226.61

 

2012902

一般行政管理事务

55.06

 

55.06

2012999

其他群众团体事务支出

34.89

 

34.89

210

医疗卫生与计划生育支出

6.36

6.36 

 

21005

医疗保障

6.36

6.36 

 

2100501

行政单位医疗

3.85

3.85

 

2100502

事业单位医疗

0.35

0.35

 

2100503 

公务员医疗补助

 2.16

2.16

 

221 

住房保障支出

 26.16

26.16

 

22102 

住房改革支出

 26.16

26.16

 

2210201 

住房公积金 

 13.67

13.67

 

2210202

提租补贴

7.04

7.04

 

2210203

购房补贴

5.45

5.45

 

229

其他支出

0.13

 

0.13

22999

其他支出

0.13

 

0.13

2299901

其他支出

0.13

 

0.13

注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

日常公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

 

 245.34

 13.81

 

301

工资福利支出

 

 162.47

 

 

30101

  基本工资

 

 18.24

 

 

30102

津贴补贴

 

 102.23

 

 

30103

奖金

 

33.39

 

 

30104

社会保障缴费

 

8.61

 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

 

302

商品和服务支出

 

 

 13.81

 

30201

  办公费

 

 

 1.00

 

30202

  印刷费

 

 

 0.42

 

30203

咨询费

 

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

 

30205

水费

 

 

 

 

30206

电费

 

 

 

 

30207

邮电费

 

 

1.16

 

30208

取暖费

 

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

 

30215

会议费

 

 

1.00

 

30216

培训费

 

 

2.00

 

30217

公务接待费

 

 

0.13

 

30218

专用材料费

 

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

 

30228

工会经费

 

 

1.75

 

30229

福利费

 

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

其他交通费用

 

 

1.50

 

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

4.86

 

303

对个人和家庭的补助

 

82.87

 

 

30301

  离休费

 

 

 

 

30302

  退休费

 

 55.38

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

 

30305

生活补助

 

0.27

 

 

30306

救济费

 

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

 

30308

助学金

 

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

 

30311

住房公积金

 

13.67

 

 

30312

提租补贴

 

7.04

 

 

30313

购房补贴

 

5.45

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

1.05

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

 办公设备购置

 

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

 

31005

基础设施建设

 

 

 

 

31006

大型修缮

 

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

物资储备

 

 

 

 

31009

土地补偿

 

 

 

 

31010

安置补助

 

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

 

 

 

31013

公务用车购置

 

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

“三公”经费

会议费

培训费

“三公”经费
合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 0.13

1.24 

 3.02

相关统计数:

 

 

项目

统计数

项目

统计数

 

 

因公出国(境)团组数()

 

因公出国(境)人次数()

 

 

 

公务用车购置数()

 

公务用车保有量()

 

 

 

国内公务接待批次()

 3

国内公务接待人次()

12

 

 

国(境)外公务接待批次()

 

国(境)外公务接待人次()

 

 

 

召开会议次数()

 6

参加会议人次()

 560

 

 

组织培训次数()

 7

参加培训人次()

 800

 

 

注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

 

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开10

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

 

 

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本单位无基金支出,故金额为零

 


 

机关运行经费支出决算表

 

 

公开11

 

 

金额单位:万元

   

机关运行经费支出决算

科目编码

科目名称

合计

 

302

商品和服务支出

 13.81

30201

  办公费

 1.00

30202

  印刷费

 0.42

30203

  咨询费

 

30204

  手续费

 

30205

  水费

 

30206

  电费

 

30207

邮电费

1.16

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修(护)费

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

1.00

30216

培训费

2.00

30217

公务接待费

0.13

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

 

30226

劳务费

 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

1.75

30229

福利费

 

30231

公务用车运行维护费

 

30239

其他交通费用

1.50

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

4.86

注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”。

 

政府采购支出决算表

 

 

 

 

公开12

 

 

 

单位:万元

采购品目大类

采购决算

总计

财政性资金

其他资金

合计

 

 

 

一、货物

 

 

 

二、工程

 

 

 

三、服务

 

 

 

注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

本单位无采购支出,故金额为零

 

     第三部分 武进区妇联2015年度部门决算情况说明

 

  一、收入支出总体情况说明

  武进区妇联部门2015年度收入、支出总计349.22万元,与上年相比收、支总计各减少35.85万元,各减少0.91%。主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出的拨款减少。

  (一)收入总计349.22万元。财政拨款收入349.22万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比减少35.85万元,减少0.91%。主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出的拨款减少。

  (二)支出总计349.22万元。包括:

  1.一般公共服务支出316.56万元,主要用于在职职工工资、保障机构正常运转以及开展业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比减少36.57万元,减少0.9%。

  2. 医疗卫生与计划生育支出:6.37万元。主要用于医疗保障,与上年相比增加0.30万元,增加1.05%。主要原因是人员的增加。

  3. 住房保障支出:26.17万元。主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加2.42万元,增加1.10%。主要原因是人员的增加。

  4. 其他支出:0.13万元 。与上年相比增加0.01万元,增加1.08%。

  二、收入决算情况说明

  武进区妇联本年收入合计349.22万元,财政拨款收入 349.22万元,占100%.

  三、支出决算情况说明

  武进区妇联本年支出合计349.22万元,其中:基本支出259.15万元,占74%;项目支出90.08万元,占26%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  武进区妇联2015年度财政拨款收、支总决算349.22万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少35.85万元,各减少0.91%。主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出的拨款减少。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区妇联2015年财政拨款支出349.16万元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出减少35.85万元,减少0.91 %。主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出的拨款减少。

  武进区妇联2015年度财政拨款支出年初预算为272.93万元,支出决算为349.22万元,完成年初预算的128%。决算数大于年初预算的主要原因是:(1)人员经费的追加。(2)庆六一活动经费和组织宣传经费的追加。

  (一)一般公共服务(类)

  1.群众团体(款)行政运行(项)。年初预算为53.00万元,支出决算为55.06万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因人员的增加。

  2.群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算为12.50万元,支出决算为34.89万元。决算数大于预算数的主要原因是庆六一和家庭建设活动经费的追加。

  (二)医疗卫生和计划生育(类)

  1.医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.49万元,支出决算为3.85万元,完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因人员调整。

  2.医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.35万元,支出决算为0.35万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  3.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.16万元,支出决算为2.16万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

  (三)住房保障(类)

  1.住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为12.72万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因人员调整。

  2.住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为7.39万元,支出决算为7.04万元,完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因人员调整。

  3.住房改革(款)购房补贴(项)。年初预算为3.86万元,支出决算为5.45万元,完成年初预算的141%。决算数大于预算数的主要原因人员调整。

  (四)其他支出(类)

  1.其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  武进区妇联2015年度财政拨款基本支出259.15万元,其中:

  (一)人员经费245.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费13.81万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。武进区妇联2015年一般公共预算财政拨款支出349.22万元,与上年相比减少35.85万元,减少0.91 %。主要原因是主要原因是一般公共服务支出、文化体育与传媒支出的拨款减少。武进区妇联2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.93万元,支出决算为349.22万元,完成年初预算的128%。决算数大于小于年初预算的主要原因是:(1)人员经费的追加。(2)庆六一活动经费和组织宣传经费的追加。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  武进区妇联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出259.15万元,其中:

  (一)人员经费245.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费13.81万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  武进区妇联2015 年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.13万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

  公务接待费0.13万元,其中:

  (1)外事接待支出0万元。

  (2)国内公务接待支出0.13万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行八项规定,厉行节约。国内公务接待主要为单位按规定开支的各类公务接待支出。2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待3批次,12人次。主要为接待省市级相关部门的调研、座谈等

  武进区妇联2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出1.24万元,完成预算的1.24%,决算数大于预算数的主要原因会议次数略有增加,2015 年度全年召开会议6个,参加会议560人次。主要为召开妇联工作会议、全区妇女儿童工作会议、创业妇女成果展示会议、承办上级组织的现场会等。

  武进区妇联2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出3.02万元,完成预算的151%,决算数大于预算数的主要原因参加相关部门的培训较多。2015 年度全年组织培训7个,组织培训800多人次。主要为培训女性大讲堂、妇女维权调解技能培训、基层妇女干部能力提升培训、参加条线上的各类培训等。

  十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

  武进区妇联2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

  十一、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出决算情况说明

  2015年本部门机关运行经费支出13.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致),比2014年增加1.41 万元,增长111%。主要原因是:人员的增加

  (二)政府采购支出决算情况说明

  2015年度政府采购支出总额0万元,

  (三)国有资产占用情况

  截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般行政管理事务(项):指未单独设置项级科目的其他项目支出。其他群众团体事务(项):是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

  十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

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